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    Facturación Electrónica

    1 minutos de lectura

    En los siguientes pasos aprenderemos a como emitir nuestros comprobantes de venta, relacionado con facturación electrónica.

    Como primer paso, buscamos a un paciente y nos dirigimos a su perfil, una vez allí hacemos clic en > Facturación > Recaudación (Pagar)

    Luego procedemos a abonar una prestación, los pasos aquí

    Después de haber realizado el pago nos dirigimos a > Caja  > Facturación Electrónica

    Y aquí podemos visualizar la lista de comprobantes del día

    Se puede filtrar por fechas

    Ahora procedemos a enviar el pago, clic en el botón azul > enviar.

    De esta manera ya se generó el comprobante, hacemos clic en el icono a lado del código del comprobante para visualizarlo.

    Y se abrirá una nueva ventana donde podemos imprimir

    Ahora nos dirigimos a estado y tenemos el comprobante como «Enviado», hacemos clic.

    Y nos mostrará una ventana con las opciones de Sunat

    También podemos desglosar para ver información detallada del comprobante y ver los archivos adjuntos.

    Si hubo un error debemos eliminar, hacemos clic en el icono de la tuerquita que se ubica en acciones  y luego > anular comprobante

    Nos pedirá un motivo para eliminar el comprobante

    Al eliminar el comprobante, no se elimina el pago, puedes hacer modificaciones en > Doc. Cliente si así lo deseas.

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    Updated on 03/11/2022

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